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績效自評報告(實用五篇)

發(fā)布時間:2024-09-14

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績效自評報告(篇1)

為加強(qiáng)績效管理的工作,根據(jù)石屏縣財政局關(guān)于部門整體支出績效管理的部署要求,我鎮(zhèn)積極開展相關(guān)工作,對20xx年的部門整體支出績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行自評??傮w自我評價是:財政資金預(yù)算配置合理合規(guī),預(yù)算管理規(guī)范,資金效益合乎預(yù)期。具體自評情況如下:

一、部門基本情況和績效目標(biāo)

(一)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況:

1、黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置。壩心鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置6個綜合辦公室:黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事務(wù)辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

2、事業(yè)單位設(shè)置。壩心鎮(zhèn)設(shè)置7個事業(yè)單位,均為股所級財政全額撥款公益一類事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、文化廣播電視服務(wù)中心、社會保障服務(wù)中心、國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心、林業(yè)和草原服務(wù)中心、水務(wù)服務(wù)中心、財政所。

(二)主要工作職能:

1、貫徹落實好黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī),做好農(nóng)業(yè)、農(nóng)村工作。

2、為農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作營造良好發(fā)展環(huán)境、扶持典型進(jìn)行示范引導(dǎo),做好鄉(xiāng)村發(fā)展規(guī)劃,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整,提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展的質(zhì)量和水平。

3、加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、新型農(nóng)村服務(wù)體系、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè),落實強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)措施,著力解決群眾生產(chǎn)生活的突出問題,促進(jìn)農(nóng)民增加收入,切實維護(hù)農(nóng)民合法權(quán)益。

4、推進(jìn)依法行政,嚴(yán)格依法履行職責(zé),為群眾提供優(yōu)良公共服務(wù),促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展。

5、指導(dǎo)村民自治,推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè),綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解作用,加強(qiáng)農(nóng)村社會治安綜合治理和維護(hù)穩(wěn)定工作,促進(jìn)社會組織健康發(fā)展,增強(qiáng)社會自治功能,確保社會穩(wěn)定。

(三)單位績效目標(biāo)

扎實推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點項目及招商引資、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治、社會事務(wù)及民生保障、綜治維穩(wěn)、掃黑除惡、征地拆遷、建設(shè)法制性政府、黨的建設(shè)工作,及時完成縣委、縣政府或上級主管部門績效考核的個性指標(biāo)以及重點工作任務(wù)。

二、部門整體收支情況

20xx年度收入合計66982352.01元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入57927089.79元。20xx年度支出合計69288095.28元,其中:基本支出23473180.43元,項目支出45814914.85元。一般公共預(yù)算財政撥款支出57927089.79元。一般公共預(yù)算財政撥款支出基本支出16774225.25元,項目支出41152864.54元。

20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)為161119.17元,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算為94119.17元,公務(wù)接待費支出決算為67000元,20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比20xx年減少241690.16元,20xx年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是厲行節(jié)約,減少三公經(jīng)費開支。

三、自評結(jié)果概述

20xx年度財政預(yù)算資金、項目資金收支基本平衡,項目立項程序完整、規(guī)范,設(shè)置了明確的績效目標(biāo),財務(wù)相關(guān)管理制度健全,預(yù)算執(zhí)行及時、有效,活動開展及時有效,群眾滿意度較高,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。雖然項目支出績效管理的重視程度進(jìn)一步提升,大部分項目有序開展,執(zhí)行和完成情況良好,資金使用比較規(guī)范,但是也存在不足之處,預(yù)算編制的計劃性和執(zhí)行管理上有待提高,制度的`執(zhí)行力有待進(jìn)一步強(qiáng)化,項目實施進(jìn)展慢等問題。

四、下一步工作措施

(一)對自評結(jié)果進(jìn)行通報反饋,將相關(guān)情況反饋到項目執(zhí)行部門,對項目進(jìn)行總結(jié)回顧,查漏補(bǔ)缺,對需要改進(jìn)的地方積極反思,創(chuàng)新工作方式方法,不斷完善項目。

(二)進(jìn)一步優(yōu)化項目指標(biāo),注重其科學(xué)性、實用性、可實現(xiàn)性和可操作性,盡可能地設(shè)計客觀性的量化指標(biāo),并適當(dāng)使用定性指標(biāo);既關(guān)注部門的工作目標(biāo),也考慮受益者、社會公眾的體驗和感受,做到相互補(bǔ)充,科學(xué)可行。

(三)進(jìn)一步建立健全預(yù)算管理和專項資金管理制度,加強(qiáng)資金監(jiān)管,明確工作責(zé)任,將項目預(yù)算執(zhí)行情況與年終考核掛鉤,提升工作積極性,從而促進(jìn)項目預(yù)算的有序進(jìn)行。

績效自評報告(篇2)

一、項目概況

(一)項目申報及批復(fù)情況

崆峒區(qū)索羅鄉(xiāng)汝林村產(chǎn)業(yè)道路硬化工程于20xx年4月完成施工圖,20xx年4月22日區(qū)交通局以區(qū)交復(fù)〔20xx〕264號文件批復(fù)工程施工圖設(shè)計與預(yù)算,工程預(yù)算總金額274.7426萬元,其中建筑安裝工程費263.6513萬元,工程建設(shè)其他費用11.0913萬元。項目主要建設(shè)內(nèi)容為:道路全長3.663公里包括六條線路,路線一起點在汝林村西側(cè)與村內(nèi)硬化道路相接,沿現(xiàn)有道路先向東、再折向南布設(shè),終點與現(xiàn)有道路相接,線路長度1260米,線路二起點位于C037、C236線相接路口南側(cè),沿現(xiàn)有道路向南布設(shè),終點與現(xiàn)有道路順接,線路長度1004米,線路三起點與線路一K0+546處相接,沿現(xiàn)有道路整體向北布設(shè),終點與C236線相接,路線長度268米,路線四起點與C236線相接,沿現(xiàn)有道路向東北再折向西北布設(shè),終點與C037線相接,路線長度459米,線路五起點在汝林村二隊與C037線相接,沿現(xiàn)有道路整體向北布設(shè),終點位于村莊北側(cè),線路長度372米,線路六起點與村內(nèi)硬化道路相接,沿現(xiàn)有道路整體向東南方向布設(shè),終點與現(xiàn)有道路順接,路線長度300米,路線全長3.663Km,路基寬度5.5m,路面寬度4.5m,標(biāo)準(zhǔn)為18cm水泥混凝土面層+18cm水泥穩(wěn)定層+15cm天然砂礫墊層,按照四級公路設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計,設(shè)計時速15Km/h。

(二)項目績效目標(biāo)申報情況

1.年度目標(biāo)。項目建成后進(jìn)一步改善我鄉(xiāng)環(huán)境面貌及群眾出行條件,加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展;改善群眾生產(chǎn)生活條件,形成了一條美麗的風(fēng)景線,從而促進(jìn)該村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,為建設(shè)美麗新西陽奠定了堅實基礎(chǔ)。

2.長期目標(biāo)。項目建成后,群眾自我發(fā)展能力將進(jìn)一步提高,民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展條件進(jìn)一步改善,為加快城鄉(xiāng)一體化建設(shè)步伐起到積極的推動作用,該項目經(jīng)濟(jì)、文化、社會效益顯著提高。

3.績效目標(biāo)的設(shè)置情況。明確績效目標(biāo),結(jié)合項目實施年度,分階段進(jìn)一步細(xì)化和量化,形成具體可衡量的分目標(biāo)工作任務(wù),以利于項目績效目標(biāo)順利實施和績效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控工作,采用科學(xué)性的評價,采用通用指標(biāo)外,還采用反映項目特性的專業(yè)指標(biāo),形成自評項目的體系,評價指標(biāo)能夠量化測算,進(jìn)行比較、綜合、分析和評價。

4.項目資金申報和相符性

崆峒區(qū)索羅鄉(xiāng)汝林村產(chǎn)業(yè)道路硬化工程項目資金申報和規(guī)劃遵循了國家、省、市、區(qū)相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本地經(jīng)濟(jì)發(fā)展實際,科學(xué)規(guī)劃,分步實施;20xx年計劃申報項目內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符,申報目標(biāo)明確,符合規(guī)定、切實可行。

二、項目實施及管理情況

(一)資金到位及使用

1.資金到位情況。文件下達(dá)資金274.7426萬元。

2.資金使用情況。截止目前,已完成投資274.7426元,20xx年完成全部建設(shè)任務(wù)。

(二)項目財務(wù)管理情況

崆峒區(qū)索羅鄉(xiāng)鄉(xiāng)能夠認(rèn)真貫徹落實《項目建設(shè)資金管理辦法》,嚴(yán)格按照《基本建設(shè)單位會計制度》、《基本建設(shè)單位財務(wù)管理規(guī)定》等會計制度進(jìn)行會計核算和財務(wù)管理,建設(shè)單位對建設(shè)項目實行單位建賬、單獨核算。

(三)項目組織實施情況

1.成立工作機(jī)構(gòu)、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。為了保證項目的順利實施,鄉(xiāng)政府成立由政府鄉(xiāng)長任組長,政府副鄉(xiāng)長和道管所副所長任副組長,項目專干、包村干部、村支書為成員的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組,各成員明確任務(wù),各負(fù)其責(zé),密切配合,建立協(xié)調(diào),高效的工作機(jī)制和責(zé)任制度,全力抓好項目的建設(shè)工作。

2.明確工作責(zé)任、加強(qiáng)協(xié)作配合。各成員在項目實施過程中,要加強(qiáng)協(xié)作,密切配合,把該工程作為為群眾辦實事,辦好事的一件大事來抓,確保項目的順利實施。同時,加強(qiáng)對專項資金使用的監(jiān)督檢查和跟蹤審核力度,杜絕擠占挪用現(xiàn)象的發(fā)生,精心組織,科學(xué)規(guī)劃,加強(qiáng)管理,確保土地、資金、管理人員到位,有計劃,有步驟地做好實施工作。

3.加強(qiáng)項目管理,確保工程質(zhì)量。嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進(jìn)行管理,切實落實項目法人責(zé)任制,項目實施過程中委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位對施工過程中的質(zhì)量進(jìn)行事中監(jiān)督,嚴(yán)格把控施工質(zhì)量,確保建設(shè)項目規(guī)范運行。

三、項目完成情況及效益

(一)目標(biāo)完成情況

計劃本年內(nèi)完成全部項目投資。項目建成后,我鄉(xiāng)將及時上報區(qū)交通局、財政局、審計局等部門申請對項目進(jìn)行驗收,通過實地察看、查閱相關(guān)資料,并認(rèn)真對項目申報內(nèi)容和目標(biāo)進(jìn)行審核等方式,確保項目嚴(yán)格按照相關(guān)工程質(zhì)量技術(shù)規(guī)范要求完成目標(biāo),所有建設(shè)內(nèi)容均要按批復(fù)要求按時完成,竣工驗收完成后質(zhì)量達(dá)到良好等級。

(二)項目經(jīng)濟(jì)社會效益情況

項目建成后進(jìn)一步改善我鄉(xiāng)環(huán)境面貌及群眾出行條件,加快民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展;改善群眾生產(chǎn)生活條件,形成了一條美麗的風(fēng)景線,從而促進(jìn)該村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,充分調(diào)動群眾生產(chǎn)積極性,促進(jìn)特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展,具有良好的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益。

四、存在的問題及改進(jìn)措施

(一)主要存在問題

1.績效目標(biāo)執(zhí)行出現(xiàn)偏差。項目實施過程中因前期初步設(shè)計及批復(fù)、施工過程中雨季汛期等因素的影響,對項目施工進(jìn)度造成一定的影響。

2.項目實施存在的問題。項目實施的規(guī)范和現(xiàn)行環(huán)境不相適應(yīng),項目施工環(huán)境、實施標(biāo)準(zhǔn)與預(yù)想施工環(huán)境相差較大。

(二)整改措施和建議

1.糾偏整改措施。加強(qiáng)項目監(jiān)管,對施工中存在的安全隱患及時排查并整改,及時督查檢查,研究分析施工過程中遇到的具體問題,并提出解決方案,督促施工單位按預(yù)期目標(biāo)完成施工內(nèi)容。

2.建立長效機(jī)制。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化責(zé)任,明確項目工作職責(zé)和程序,立足長遠(yuǎn),高度重視項目規(guī)劃編制工作。對扶貧項目進(jìn)行績效評價便于對項目進(jìn)行跟蹤、監(jiān)管、改進(jìn)和問責(zé),確保項目資金的合理準(zhǔn)確地使用和工作的有效推進(jìn),建議在項目政策、財政經(jīng)費上給予支持。

績效自評報告(篇3)

結(jié)為切實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,合本鎮(zhèn)實際,因本年度無專項資金項目支出,就20xx年度整體部門支出為我鎮(zhèn)社會、經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、環(huán)保、節(jié)能減排等各項領(lǐng)域發(fā)揮的效益和產(chǎn)生的效果作了綜合自評,現(xiàn)將自評情況報告如下:

一、部門概述:

(一)部門編制和人員構(gòu)成情況

全鎮(zhèn)20xx年年末在職人員61人,退休10人,合計71人(其中:鎮(zhèn)人民政府在職43人;財政所在職3人;農(nóng)業(yè)服務(wù)中心在職12人;水利站在職1人;林業(yè)站在職2人)。

(二)部門職責(zé)職能

1、道真縣陽溪鎮(zhèn)人民政府主要職能是貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律法規(guī),貫徹執(zhí)行上級行政機(jī)關(guān)的決議、命令及同級黨委的決定,執(zhí)行鎮(zhèn)人民代表大會的決議;對鎮(zhèn)人民代表大會和上級行政機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)并報告工作;編制和執(zhí)行本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃,編制并執(zhí)行財政預(yù)算;管理本行政區(qū)域經(jīng)濟(jì)和各項社會事業(yè)的行政工作,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)行政執(zhí)法工作,維護(hù)社會秩序,保護(hù)公民人身、民主、財產(chǎn)等合法權(quán)利。

2、道真縣陽溪鎮(zhèn)財政所主要職能是開展財政資金管理,促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,財政專戶和預(yù)算外資金管理,財政公共支出管理及相關(guān)會計業(yè)務(wù)工作。

3、道真縣陽溪鎮(zhèn)扶貧開發(fā)與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要職能是為扶貧開發(fā)和農(nóng)業(yè)相關(guān)工作提供服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo),主要承擔(dān)扶貧開發(fā)、農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、農(nóng)機(jī)管理與推廣。

4、道真縣陽溪鎮(zhèn)水利站主要職能是為農(nóng)村水利建設(shè)提供技術(shù)支持與管理保障,宣傳和貫徹落實農(nóng)村水利政策和法,編制本轄區(qū)內(nèi)的水資源保護(hù)規(guī)劃、農(nóng)村水利工程的規(guī)劃、勘測;設(shè)計農(nóng)村水利工程和人畜飲水工程建設(shè)與管理,灌排專用機(jī)具,農(nóng)村水利技術(shù)開發(fā),農(nóng)村水利新技術(shù)示范,農(nóng)村水利項目管理,技術(shù)咨詢,防汛抗旱管理及社會服務(wù)。

5、道真縣陽溪鎮(zhèn)林業(yè)站主要職能是負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)林業(yè)政策法規(guī)宣傳,貫徹執(zhí)行《森林法》,查處各種林政案件,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)造林綠化,認(rèn)真完成上級下達(dá)各項任,負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)森林防火工作。

(三)鎮(zhèn)年度工作計劃

1、堅定不移鞏固脫貧成果,接續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興

進(jìn)一步聚焦“一達(dá)標(biāo)兩不愁三保障”,嚴(yán)格落實“四個不摘”要求,全力鞏固提升脫貧成效。著力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)到組到戶,積極探索農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革增收新模式,盤活集體資產(chǎn)、喚醒沉睡資產(chǎn),引導(dǎo)貧困戶抱團(tuán)入股參與經(jīng)營決策,壯大集體經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)農(nóng)民增收;著力做好扶貧項目的后續(xù)管理服務(wù)工作,重點抓好易地搬遷后續(xù)服務(wù),推進(jìn)“五個體系”建設(shè),切實鞏固易地扶貧搬遷成果;深化完善“55432”防貧監(jiān)測機(jī)制,繼續(xù)抓好脫貧戶的后續(xù)幫扶跟蹤工作,做到脫貧不脫鉤;建立脫貧致富長效機(jī)制,加大低保兜底保障力度,對因無勞力、殘疾等原因無法發(fā)展生產(chǎn)、就業(yè)的貧困戶提供兜底保障,確保脫貧各項政策措施落地見效。

2、堅定不移抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展,持續(xù)促進(jìn)農(nóng)民增收

突出烤煙、中藥材主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,大力實施煙藥輪作,統(tǒng)籌蔬菜、辣椒、食用菌、方竹筍、畜禽養(yǎng)殖齊頭并進(jìn)。認(rèn)真謀劃布局,積極爭取項目投入,狠抓環(huán)節(jié)管理,促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效;做好農(nóng)業(yè)保險工作,切實降低自然災(zāi)害帶來的風(fēng)險和損失;做實做好辣椒、黨參等保底收購工作,加快推進(jìn)訂單式發(fā)展;深入挖掘和拓展農(nóng)業(yè)非農(nóng)價值,賦予農(nóng)業(yè)生活休閑、生態(tài)保護(hù)、文化傳承等功能,把農(nóng)業(yè)與旅游產(chǎn)業(yè)相結(jié)合,就地實現(xiàn)增產(chǎn)增值。20xx年,全鎮(zhèn)計劃種植烤煙6000畝以上、煙葉產(chǎn)量137萬斤,新增中藥材3000畝以上、實現(xiàn)在田面積10000畝;力爭投放食用菌200萬棒,種植蔬菜20__畝、辣椒20__畝;管好方竹筍3400畝、力爭投產(chǎn)1000畝以上;穩(wěn)定生豬存欄5000頭、山羊2500只、肉牛1000頭以上;力爭引進(jìn)1-2個有實力經(jīng)營主體進(jìn)駐發(fā)展,每個村集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上。

3、堅定不移加大項目投入,持續(xù)加快設(shè)施改善

認(rèn)真組織實施好雄家山和桐麻樹2條產(chǎn)業(yè)路建設(shè),沙子嶺和石朝門煙基地排水渠建設(shè);實施國土綜合治理項目,用好土地增減掛鉤政策;完成集鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站配套設(shè)施建設(shè);完成農(nóng)村飲水安全補(bǔ)短建設(shè);實施好農(nóng)村人居環(huán)境改善與提升、電力擴(kuò)容增壓、雪亮工程等重點建設(shè)項目。積極探索實踐基礎(chǔ)設(shè)施后續(xù)管護(hù)長效機(jī)制,確保更好地服務(wù)群眾,為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)和改善群眾生產(chǎn)生活條件以及吸引外來投資創(chuàng)業(yè)打下堅實基礎(chǔ)。

4、堅定不移發(fā)展社會事業(yè),持續(xù)增進(jìn)民生福祉

持續(xù)加強(qiáng)轄區(qū)學(xué)校教育教學(xué)質(zhì)量提升;推進(jìn)衛(wèi)生院、衛(wèi)生室標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),全面開展家庭醫(yī)生簽約服務(wù)和全民健康體檢;抓好食品藥品監(jiān)管;繼續(xù)落實好殯葬惠民政策;扎實做好“雙擁”(27)工作,認(rèn)真落實退役軍人安置政策;加強(qiáng)農(nóng)村公共服務(wù)平臺、文化綜合服務(wù)中心建設(shè),發(fā)揮新時代文明實踐站陣地優(yōu)勢,深入推進(jìn)文化引領(lǐng)工程;強(qiáng)化低保動態(tài)管理,加大臨時救助力度,確保困難群眾應(yīng)保盡保;全面完成村(居)民委員會換屆選舉工作。全力辦好十件民生實事:

①做好G653國道開工建設(shè)準(zhǔn)備工作;

②完成陽溪至陽壩油路鋪設(shè);

③完成銀杉大道延伸規(guī)劃建設(shè);

④完成農(nóng)村30戶以上集中居住垃圾收運全覆蓋;

⑤完成15000畝國儲林項目實施;

⑥完成鎮(zhèn)域國土空間科學(xué)規(guī)劃;

⑦完成集鎮(zhèn)供排水改擴(kuò)建工程;

⑧完成陽溪學(xué)校五人制足球場建設(shè);

⑨完成陽溪市級示范幼兒園創(chuàng)建;

⑩完成敬老院升級改造。

5、堅定不移優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,持續(xù)推動綠色發(fā)展

積極踐行“綠水青山就是金山銀山”的理念,圍繞“一村一品”建設(shè)打造,科學(xué)推進(jìn)村莊規(guī)劃發(fā)展,積極探索實踐農(nóng)村經(jīng)營制度改革,充分利用閑置土地、房屋等資源推進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)多元發(fā)展;深入開展農(nóng)村人居環(huán)境整治行動,切實改善集鎮(zhèn)和農(nóng)村居民的生產(chǎn)生活環(huán)境,提升鄉(xiāng)村面貌;進(jìn)一步強(qiáng)化“兩違”管控,加大生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法力度;加強(qiáng)土壤污染防治,嚴(yán)格落實耕地保護(hù)巡查制度,嚴(yán)厲打擊農(nóng)村亂占耕地建房等各類破壞耕地的行為;全力抓好退耕還林補(bǔ)植補(bǔ)造,嚴(yán)格落實“林長制”“河長制”和“十年禁捕”工作,嚴(yán)厲打擊濫砍濫伐、秸桿焚燒、開荒毀林、污水亂排、毒魚電魚等行為,堅決打贏污染防治攻堅戰(zhàn)和藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。大力整治集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生,切實清理占道經(jīng)營,積極啟動省級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)創(chuàng)建。

6、堅定不移防范化解風(fēng)險,持續(xù)維護(hù)社會穩(wěn)定

嚴(yán)格落實“四方責(zé)任”,加強(qiáng)疫情防控宣傳,強(qiáng)化重要場所和重點人群精準(zhǔn)防控,做到早發(fā)現(xiàn)、早報告、早隔離、早治療,確保全鎮(zhèn)人民群眾身體健康和生命安全;堅持底線思維,建立健全財務(wù)管理制度,進(jìn)一步樹牢過“緊日子、苦日子”思想,全力兌現(xiàn)解決脫貧攻堅期間所欠群眾相關(guān)資金;盤活用好鎮(zhèn)級資源資產(chǎn),持續(xù)壯大集體經(jīng)濟(jì),堅決遏制政府債務(wù)增量、化解政府債務(wù)存量;深化“一中心一張網(wǎng)十聯(lián)戶”管理模式,深入推進(jìn)“雪亮工程”“天網(wǎng)工程”建設(shè),實現(xiàn)重點區(qū)域、重點場所監(jiān)控全覆蓋;建立健全矛盾糾紛排查化解穩(wěn)控制度和信訪工作制度,持續(xù)提升基層自治組織治理水平;持續(xù)抓好早婚早育專項治理工作;持續(xù)加大違法犯罪行為懲治力度,嚴(yán)厲打擊黃賭毒,深入推進(jìn)“三年大掃除”工作;持續(xù)抓好特殊群體教育管理;嚴(yán)格履行意識形態(tài)“一崗雙責(zé)”責(zé)任,堅決嚴(yán)厲打擊非法宗教、涉邪涉暴人員,嚴(yán)厲懲處造謠傳謠、傳播反面言論等行為;嚴(yán)格落實安全生產(chǎn)工作“六級六覆蓋”,深入推進(jìn)“安全生產(chǎn)專項整治三年行動”,扎實開展安全隱患排查整治,建立健全安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案,全力保障人民群眾生命財產(chǎn)安全和身體健康。

7、堅定不移加強(qiáng)自身建設(shè),持續(xù)提升政府效能

堅定政治立場,樹牢“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護(hù)”;堅決貫徹縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委決策部署,確保政令暢通、執(zhí)行有力;持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭,嚴(yán)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩,嚴(yán)格落實“兩個責(zé)任”,切實履行“一崗雙責(zé)”,嚴(yán)厲整治發(fā)生在群眾身邊的腐敗問題,持之以恒正風(fēng)肅紀(jì),嚴(yán)防“四風(fēng)”問題反彈回潮;嚴(yán)格落實意識形態(tài)工作責(zé)任制;從嚴(yán)從實推進(jìn)依法行政;大興調(diào)查研究、真抓實干、勤儉節(jié)約之風(fēng),堅持科學(xué)民主決策,自覺主動接受人大及人民群眾監(jiān)督;從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費支出,嚴(yán)格“三產(chǎn)”管理,規(guī)范干部住房和公車使用,嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。深入實施“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”,全面推進(jìn)重大事項、項目招投標(biāo)、政府采購、產(chǎn)業(yè)扶持政策等政務(wù)公開,讓權(quán)力在陽光下運行。

(四)20xx年預(yù)算收支總額、預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年度收、支總計1197.61萬元;本年支出合計1197.61萬元,其中:基本支出1157.61萬元,占96.67%;項目支出40萬元,占3.33%。

二、評價結(jié)論及績效分析:

(一)部門整體績效自評方式:查閱資料、走訪調(diào)查。

(二)部門整體支出績效評價主要來源:

1、鎮(zhèn)人民政府20xx年年初工作計劃和20xx年度工作總結(jié);

2、鎮(zhèn)人民政府20xx年度部門預(yù)算和20xx年度部門決算;

3、20xx年—20xx年度“三公”經(jīng)費對比;

4、內(nèi)部管理情況。

(三)績效評價整體結(jié)果:總體得分99.6分,排列檔次為優(yōu)。

(四)預(yù)算編制和執(zhí)行情況

1、陽溪鎮(zhèn)部門人員構(gòu)

2、部門預(yù)算安排

(1)收入預(yù)算

20xx收入預(yù)算總額1197.61萬元,其中:公共財政預(yù)算撥款收入1197.61萬元,占預(yù)算總額的100%。

(2)支出預(yù)算

20xx年部門預(yù)算總額1197.61萬元。

①、一般公共預(yù)算財政撥款收入安排支出1197.61萬。

(3)“三公”經(jīng)費預(yù)算

①、公務(wù)接待費18萬元。

②、公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元。

3、兩年“三公”經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況

20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出22.31萬元,其中:公務(wù)車運行維護(hù)費本年度支出10.29萬元,同比減少112元,與上一年度基本持平;公務(wù)接待費12.02萬元,同比減少9.54萬元,原因是精簡接待;因公出國(境)費本年度支出0元,同比減少0元?,F(xiàn)公務(wù)用車保用量2輛。

20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出18.34萬元,其中:公務(wù)車運行維護(hù)費本年度支出8.27萬元,同比減少2.02萬元;公務(wù)接待費10.06萬元,同比減少1.96萬元,原因是精簡接待;因公出國(境)費本年度支出0元,同比減少0元?,F(xiàn)公務(wù)用車保用量2輛。

三、主要經(jīng)驗做法

(一)我鎮(zhèn)從年初工作計劃和年度整體支出情況來看,一是預(yù)算執(zhí)行情況較好,支出把關(guān)較嚴(yán),量力而行,量財辦事;二是專項資金“三?!惫芾?,無截留、套取、挪用專項資金行為;三是農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整較好,低效常規(guī)農(nóng)作物種植率較低;四是廉政建設(shè)執(zhí)行率較好,全年無干部違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。

(二)部門預(yù)算收支執(zhí)行情況

20xx年財政收支執(zhí)行情況:

財政收入情況:20xx年全鎮(zhèn)實現(xiàn)總財力1197.61萬元,比上年減少14.98%。

財政支出情況:一般公共服務(wù)支出782.5203萬元,占65.34%;社會保障和就業(yè)支出61.7475萬元,占5.15%;衛(wèi)生健康支出35.4312萬元,占2.95%;節(jié)能環(huán)保支出19.7657萬元,占1.65%;農(nóng)林水支出248.3653萬元,占20.73%;住房保障支出49.7864萬元,占4.15%。

(三)部門內(nèi)部管理情況

20xx年我鎮(zhèn)下發(fā)了干部管理意見,財務(wù)管理意見,黨風(fēng)廉政建設(shè)制度,總體來看,內(nèi)部管理較好,一是嚴(yán)格執(zhí)行三重一大;大額資金實行集體討論,無領(lǐng)導(dǎo)打招呼和私自簽批行為;二是堅持簽字一支筆,無隨簽隨支行為;三是專項資金實行“三專”管理,無套取、挪用、截留等行為;四是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,真正做到先有預(yù)算后有支出,無超支和亂支行為;五是資產(chǎn)一年一清,確保了國有資產(chǎn)無流失和浪費行為;六是堅持厲行節(jié)約,杜絕大吃大喝,嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn)和公務(wù)用車管理,確保了保工資、保運轉(zhuǎn)和民生的剛性支出。七是檔案管理規(guī)范,專人管理,查閱有記錄,借用有簽批。

四、存在的問題

財政開支范圍逐漸擴(kuò)大,財政剛性支出及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增長較快,財政自給率低,對上級財政的依賴性很強(qiáng),特別是民生工程和小城鎮(zhèn)建設(shè)項目所需資金量大,資金調(diào)度困難。面對困難和問題,我們還需認(rèn)真研究財政政策,積極爭取上級財政的支持和幫助,逐步緩解我鎮(zhèn)財政的困難和壓力。

五、改進(jìn)措施及建議

大力支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展,發(fā)揮資源優(yōu)勢,積極培植財源,挖潛增值保增長。要把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢,一是要充分發(fā)揮資源優(yōu)勢,加強(qiáng)財源項目建設(shè),努力培植財源,大力招商引資;二是加強(qiáng)財政收入征管,確保各項稅收及時、足額上繳入庫;三是加大向上級政府部門爭資立項的力度,爭取最大資金扶持,確保資金能到位、項目能落實。

加強(qiáng)政治思想工作和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),提高財政干部隊伍的整體素質(zhì),進(jìn)一步加強(qiáng)財政隊伍作風(fēng)建設(shè),抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和廉潔自律工作,勤儉節(jié)約、克己奉公、遵紀(jì)守法,不斷提高財政干部廉潔從政和依法行政能力。繼續(xù)完善內(nèi)部管理制度,用制度來規(guī)范干部職工的言行,不斷提高依法理財、為民理財?shù)乃健?/p>

績效自評報告(篇4)

一、資金使用基本情況

衛(wèi)生院基藥補(bǔ)助2984.51萬元,村衛(wèi)生室基藥補(bǔ)助754萬元,縣級財政配套1298.81萬元,合計1359.27萬元。資金執(zhí)行率為100.32%,政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,村衛(wèi)生室實施國家基本藥物制度行政村覆蓋率100%,政府辦社區(qū)中心衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實施國家基本藥物制度覆蓋率100%,藥品實施“零差率”銷售100%。

二、績效自評工作開展情況

一是有效控制藥占比,提高了醫(yī)療服務(wù)收入,基本上實現(xiàn)了從“以藥補(bǔ)醫(yī)”到“以技補(bǔ)醫(yī)”的轉(zhuǎn)變。二是百元醫(yī)療收入(不含藥品收入)消耗的衛(wèi)生材料占比日趨下降,減輕了群眾就醫(yī)負(fù)擔(dān)。三是醫(yī)療服務(wù)價格改革穩(wěn)步推進(jìn)。我市所有公立醫(yī)院綜合改革單位均將藥品雙信封和聯(lián)合體議價采購騰出的空間用于調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格,并納入醫(yī)保報銷。按照改革方案,取消藥品加成后,調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格按比例實際補(bǔ)償也全部到位。四是繼續(xù)實施藥品采購“兩票制”。我市廉潔購銷合同及“兩票制”承諾書,并按“兩票制”要求索取授權(quán)書及相關(guān)票據(jù)。

三、綜合評價

(一)合理規(guī)劃,科學(xué)論證。核定收支、績效考核補(bǔ)助”的辦法,結(jié)合我市實際,制定我市基本藥物考核補(bǔ)助資金實施方案。

(二)強(qiáng)化管理,注重實效。加強(qiáng)了對補(bǔ)助資金分配、使用過程管理,規(guī)范各個環(huán)節(jié)的管理要求,明確相關(guān)主體的權(quán)利責(zé)任,保障補(bǔ)助資金安全、高效的使用。實施基本藥物制度基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)補(bǔ)助,嚴(yán)格按照資金性質(zhì)??顚S?。

(三)績效評價,量效掛鉤。強(qiáng)化對補(bǔ)助資金使用情況的績效管理,并建立績效評價情況與資金安排掛鉤機(jī)制,提高補(bǔ)助資金使用效益。

四、存在問題

一是基本藥物制度的政策優(yōu)勢沒有得到體現(xiàn)。當(dāng)前的醫(yī)保政策與基本藥物制度沒有形成有效銜接,群眾使用基本藥物無政策優(yōu)惠,醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用基本藥物無政策傾斜?;舅幬锬夸浥c醫(yī)保目錄沒有有序?qū)?,醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)行的仍然是醫(yī)保目錄。

二是基本藥物的補(bǔ)助沒有與時俱進(jìn)?,F(xiàn)行的補(bǔ)助水平仍是20xx年啟動基本藥物制度以來的標(biāo)準(zhǔn),而其他的醫(yī)改補(bǔ)助均有明顯增長,如公立醫(yī)院綜合改革以來多次價格調(diào)整,基本公共衛(wèi)生服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)已由原來的人均15元提升到人均60元。隨著城市化的進(jìn)程,城區(qū)或縣城的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)也在不斷發(fā)展,新增的機(jī)構(gòu)未獲得基本藥物補(bǔ)助,但如屬公立又必須執(zhí)行藥品零差率銷售。

五、下一步改進(jìn)措施

一是進(jìn)一步加強(qiáng)對藥政政策文件的深入學(xué)習(xí)。明確工作要求,嚴(yán)格按照文件要求落實具體工作布置。

二是積極完善推進(jìn)基本藥物制度。要求各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)按規(guī)定配備基本藥物,優(yōu)化使用基本藥物,優(yōu)化基本藥物補(bǔ)助考核工作。

三是加強(qiáng)全市公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備和使用基藥的監(jiān)管,全面落實基本藥物制度配套政策。

四是按照上級要求,鞏固完善藥品采購“兩票制”,加強(qiáng)藥品管理信息化、網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)。

績效自評報告(篇5)

根據(jù)《關(guān)于開展20xx年度項目和部門整體支出預(yù)算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(徐財績[20xx]2號)要求,我單位及時布置自評,由自評工作小組,明確分工,落實責(zé)任,認(rèn)真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關(guān)賬務(wù)及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格,形成本評價報告?,F(xiàn)將20xx年度徐聞縣財政局整體支出自我績效評價報告如下:

一、單位基本情況

(一)單位情況。徐聞縣財政局成立時間為xx58年1月,屬行政單位;本單位共有23個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別是:

(1)辦公室

(2)法規(guī)稅政股

(3)預(yù)算股

(4)國庫股

(5)綜合規(guī)劃股

(6)行政政法股

(7)教科文股

(8)農(nóng)業(yè)股

(9)工貿(mào)發(fā)展股

(10)經(jīng)濟(jì)建設(shè)股

(11)金融與政府債務(wù)管理股

(12)社會保障股

(13)會計股

(14)監(jiān)督檢查辦公室

(15)績效評價股

(16)政府采購監(jiān)管股

(17)人事股

(18)預(yù)算外資金管理中心

(xx)工程預(yù)決算審核中心

(20)國庫支付中心

(xx)農(nóng)村財務(wù)管理辦公室

(22)資產(chǎn)管理中心

(23)鎮(zhèn)財縣管中心。

(二)人員情況。截止20xx年12月31日,本單位人員編制231人,實有在職人員181人,離退休人117人,外聘臨時工人數(shù)41人。

(三)工作職能。

(一)貫徹執(zhí)行國家和上級財政部門有關(guān)財政、稅收的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。組織擬定財政行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理、資產(chǎn)評估、財務(wù)會計等方面規(guī)范文件并監(jiān)督實施。

(二)執(zhí)行中央地方、國家與企業(yè)的分配政策,運用財稅政策實施宏觀調(diào)控,綜合平衡社會財力和推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。

(三)編制年度縣級預(yù)算草案并組織執(zhí)行,受縣人民政府委托,向縣人民代表大會報告縣級和全縣預(yù)算執(zhí)行情況,向縣人大常委會報告決算。制定全縣財政和預(yù)算收入計劃。負(fù)責(zé)各項財政收支的管理。

(四)指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村財務(wù)管理工作。對企業(yè)財務(wù)制度進(jìn)行監(jiān)督和管理。對代理記賬機(jī)構(gòu)及其從事代理記賬業(yè)務(wù)情況的監(jiān)督檢查。

(五)負(fù)責(zé)縣級非稅收入專戶及各項政府性基金及財務(wù)票據(jù)、財政預(yù)算內(nèi)行政機(jī)構(gòu)的管理,參與監(jiān)督住房保障和住房公積金的管理。對財政票據(jù)領(lǐng)用資格審核核準(zhǔn)。財政票據(jù)的領(lǐng)用審核、核銷等。

(六)監(jiān)督、執(zhí)行、統(tǒng)一規(guī)定行政事業(yè)單位開支標(biāo)準(zhǔn),負(fù)責(zé)建立和實施國庫集中收付制度。負(fù)責(zé)縣級財政資金調(diào)度和財政總預(yù)算會計工作。管理縣級財政社會保障支出,組織實施對社會保障資金使用的財政監(jiān)督。執(zhí)行社會保障資金財務(wù)制度,基本建設(shè)財務(wù)制度,設(shè)計企業(yè)財務(wù)制度和農(nóng)村財務(wù)制度。

(七)擬訂行政事業(yè)單位資產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)管理制度,負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位資產(chǎn)的監(jiān)管。制定財政支出績效評價指標(biāo)體系及評價標(biāo)準(zhǔn)。組織實施財政支出績效評價、公共資源統(tǒng)計分析及評價。組織開展企業(yè)、行政事業(yè)單位等會計決算報表匯總和分析。

(八)參與財政性資金項目安排總量研究。組織調(diào)度財政性基本建設(shè)資金。參與財政性資金投資項目的工程概算審核。承擔(dān)財政性資金投資項目工程預(yù)算、結(jié)算和竣工財務(wù)決算審核工作。參與制定對縣級財政性資金基本建設(shè)重點項目委派財務(wù)總監(jiān)的管理制度。負(fù)責(zé)制定代建項目財務(wù)管理制度,參與工程造價管理,制定政府采購政策制度并監(jiān)督管理。

(九)貫徹執(zhí)行會計法規(guī)和制度。依法指導(dǎo)和監(jiān)管注冊會計師考試的有關(guān)業(yè)務(wù)。

(十)監(jiān)督財稅方針,政策、法規(guī)和財會制度的執(zhí)行情況,檢查、處理、反映財政收支管理中的重大問題,提出加強(qiáng)財政管理的政策建議。

(十一)負(fù)責(zé)擬定全縣政府性債務(wù)管理制度并組織實施。負(fù)責(zé)全縣政府性債務(wù)管理工作。承擔(dān)涉外、地方金融財政政策措施的擬訂和執(zhí)行工作。擬訂PPP模式的相關(guān)制度。負(fù)責(zé)地方金融機(jī)構(gòu)財務(wù)監(jiān)管核金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理工作。負(fù)責(zé)國債兌付和地方政府債券轉(zhuǎn)貸,還本付息相關(guān)工作。

(十二)管理資產(chǎn)評估行業(yè),指導(dǎo)和監(jiān)督評估機(jī)構(gòu)和評估師的業(yè)務(wù),辦理監(jiān)管范圍內(nèi)設(shè)計國有產(chǎn)權(quán)權(quán)益的資產(chǎn)評估項目立項確認(rèn)。

(十三)根據(jù)縣政府授權(quán),依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業(yè)國有資產(chǎn)法》和《企業(yè)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理暫行條例》等法律、法規(guī)以及縣政府有關(guān)規(guī)定履行出資人職責(zé)。

(十四)貫徹落實黨的人才發(fā)展政策,履行人才工作相關(guān)職責(zé)。

(十五)完成縣委、縣政府和上級財政部門交辦的其他任務(wù)。

二、自評工作情況

(一)評價小組情況。根據(jù)《徐聞縣財政局關(guān)于徐聞縣推進(jìn)全面實施預(yù)算績效管理工作的通知》(徐財教[20xx]6號)要求,為更好地開展財政支出績效評價工作,我局成立了財政支出績效評價工作領(lǐng)導(dǎo)小組??冃гu價工作小組負(fù)責(zé)本單位預(yù)算績效評價工作的組織、協(xié)調(diào)、督促和檢查工作。相關(guān)業(yè)務(wù)股室及下屬單位負(fù)責(zé)年度部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,績效評價工作小組負(fù)責(zé)復(fù)核部門預(yù)算整體支出和項目資金績效評價工作。

(二)自評工作情況。為切實做好部門預(yù)算整體支出及項目資金支出績效評價工作,進(jìn)一步明確職責(zé),規(guī)范程序。本局遵循“統(tǒng)一組織、分工協(xié)作、相互配合”的原則,合理劃分業(yè)務(wù)股室和下屬單位工作職責(zé),組織指導(dǎo)協(xié)調(diào)全局績效自評工作,相關(guān)業(yè)務(wù)股室和下屬單位根據(jù)工作總體安排和要求,負(fù)責(zé)落實工作。依據(jù)《部門整體支出績效評價評分表》,本單位自評得分82.5分,績效評價等級為“良”。

(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。本單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負(fù)責(zé)。

(四)自評材料報送及公開一致情況。本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表是否與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。

三、預(yù)算編制情況

(一)目標(biāo)設(shè)置

1.績效目標(biāo)申報情況。當(dāng)年績效目標(biāo)申報部門整體支出項目1個,金額xx96.09萬元,實際到位金額xx96.09萬元。

2.整體支出績效目標(biāo)。

(1)績效總目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作

(2)階段性(當(dāng)年)績效目標(biāo)。保障全局230人正常辦公、生活秩序、保障各股室各項目的基本運轉(zhuǎn)需求、確保全局各部門能正常開展工作。

(二)預(yù)算編制合理性。本單位根據(jù)人員基數(shù)、部門業(yè)務(wù)量、往年預(yù)算數(shù)和預(yù)算編制要求和標(biāo)準(zhǔn),合理測算基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算,形成20xx年度部門整體支出預(yù)算。

(三)預(yù)算編制規(guī)范性。本單位預(yù)算編制符合財政當(dāng)年度有關(guān)預(yù)算編制的原則,符合專項資金預(yù)算編制和項目庫管理要求。

(一)支出管理情況。

1.整體支出完成率。本單位上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)7.09,本年實際收入數(shù)15539.41萬元(含全縣性公積金收入),實際支出15318.05萬元(含全縣性公積金支出),整體支出完成率98.53%。本年度結(jié)余228.45萬元。結(jié)余主要原因:人員基本工資和津貼補(bǔ)貼預(yù)算結(jié)余,年末國庫收回。

2.財務(wù)合規(guī)性。本單位部門整體支出績效自評報告依據(jù)本單位登記完整、核對無誤的賬簿記錄和其他有關(guān)會計核算資料形成,本單位部門整體預(yù)算的執(zhí)行符合政府會計準(zhǔn)則、相關(guān)會計制度的要求,如實反映政府部門的財務(wù)狀況、運行情況等有關(guān)信息。

(二)信息公開。

1.自評信息公開。單位已按績效自評規(guī)定的時間和內(nèi)容在門戶網(wǎng)站。

2.預(yù)決算信息公開。我局按照《預(yù)算法》和政府信息公開有關(guān)規(guī)定在本單位門戶網(wǎng)站已公開20xx預(yù)算信息;公開的文件標(biāo)題是:20xx年徐聞縣財政局部門預(yù)算。20xx年決算信息未公開,未公開原因:待財政部門批復(fù)20xx年決算后再作公開。

3.績效目標(biāo)公開。本單位按照績效目標(biāo)批復(fù)的有關(guān)規(guī)定在門戶網(wǎng)站公開批復(fù)后的績效目標(biāo),所公開的績效目標(biāo)內(nèi)容與批復(fù)一致。

四、預(yù)算管理情況

(一)項目管理。

1.項目實施程序。1.項目實施程序。年度實施項目5個,其中屬于政府采購項目xx個、國庫集中支付項目xx個,合同管理制項目xx個。項目實施程序規(guī)范,驗收手續(xù)完整。

(二)資產(chǎn)管理。

1.資產(chǎn)管理安全性。本單位嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及內(nèi)部制定的財務(wù)規(guī)章制度,資產(chǎn)管理制度健全,賬務(wù)處理規(guī)范,資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、驗收、領(lǐng)用、登記手續(xù)完備,資產(chǎn)的使用狀況和國有資產(chǎn)收益安全完整。

2.固定資產(chǎn)利用率。

(三)經(jīng)費管理。

1.“三公經(jīng)費”控制率。徐聞縣財政局20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為10.88萬元,完成預(yù)算30.7萬元的35.44%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車購置及運行費支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%(其中:公務(wù)用車購置支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的100%;公務(wù)用車運行費支出決算為6.71萬元,完成預(yù)算25.2萬元的26.63%);公務(wù)接待費支出決算為4.17萬元,完成預(yù)算5.5萬元的75.82%。20xx年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2.“公用經(jīng)費”控制率。20xx年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出207.23萬元,比上年決算數(shù)減少294.71萬元,下降58.71%。主要增減變動情況是:認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴(yán)控制辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、水電費、物業(yè)管理費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費以及其他費用等經(jīng)費開支。

(四)在職人員控制率。本單位人員編制共231名,當(dāng)年年末單位實際在職人數(shù)181人、在職人員控制率78.35%,在人員編制控制上未有超編現(xiàn)象。

五、整體績效

1、產(chǎn)出指標(biāo)-成本指標(biāo):不超預(yù)算。

2、產(chǎn)出指標(biāo)-質(zhì)量指標(biāo):100%足額發(fā)放人員經(jīng)費。

3、效益指標(biāo)-社會效益:保障各項工作順利開展。

4、效益指標(biāo)-可持續(xù)影響:持續(xù)提升公共服務(wù)效能。

六、存在問題

預(yù)期目標(biāo)設(shè)置與實際執(zhí)行有偏差。預(yù)算編制前根據(jù)年度內(nèi)單位可預(yù)見的工作任務(wù),確定了單位年度預(yù)算目標(biāo),細(xì)化了預(yù)算指標(biāo),但是實際支付過程中,受各方面因素影響,未能嚴(yán)格按照預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行。

七、今后改進(jìn)措施

加強(qiáng)對財政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí),嚴(yán)格遵循“先有預(yù)算、后有支出”的原則,不斷提高各業(yè)務(wù)股室和下屬單位的`業(yè)務(wù)工作能力,進(jìn)一步強(qiáng)化各股室和下屬單位對財政預(yù)算支出績效目標(biāo)申報管理意識。

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