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費用報銷通知

發(fā)布時間:2024-06-26

在日常的工作過程中,我們一般都會留意公告通知。通過公告通知可以更好地協(xié)調(diào)各方在工作中的角色和職責。跟隨幼兒教師教育網(wǎng)的腳步探索“費用報銷通知”的故事吧,只供參考的信息資訊!

費用報銷通知 篇1

為加強公司對內(nèi)部費用報銷的管理,便于公司成本的核算,保持工作的規(guī)律和連貫性,根據(jù)公司實際運行情況特對報銷流程作如下規(guī)定:

一. 報銷條件

1. 報銷條件:報銷條件是指公司日常運作產(chǎn)生的后勤福利、差旅費、業(yè)務招待費、辦公用的耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、

硒鼓、磁盤等)、辦公文具、辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

2. 需要購買物品的部門,必須填寫《請購單》報部門領導審批,同意后由公司指定的員工購買,票據(jù)報銷時須附《請購單》,

如有變更,及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二. 備用金管理

1. 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金,暫領額度根據(jù)實際需要確定,并填寫《借款單》或《領

款申請單》,由總裁審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

2. 備用金暫領后應及時沖賬,備用金占用時間,應在業(yè)務結束后不超過5天,如遇特殊情況不能按時沖賬,可書面申請延緩,

經(jīng)公司部門領導簽字后方可延期。如(無特殊情況)逾期未結算者,每逾期一天,扣除報銷總額的5%的金額,由該員工個人承擔。

三. 出差管理

1. 員工因公出差,應先做好相關行程路線安排,可預先向公司暫領備用金(備用金暫領規(guī)定請按照第二條《備用金管理》進

行實施)。如在出差過程中備用金不夠時,必須通過電話向總裁或總裁辦申請,待總裁審批通過告知財務部后,由財務部進行轉(zhuǎn)帳匯款,財務部在未接到總裁的匯款指示前有權拒絕匯款。

2. 出差員工不得向公司所屬所有場館、站點及綜合中心借營業(yè)款用以任何用途,違規(guī)者必須全額退回借款金額,并由財務部

從該員工工資中扣除所借金額的50%作為處罰。公司所屬所有場館、站點及綜合中心的任何一名員工,若擅自將營業(yè)額以任何名義借款給公司出差員工,將予以開除。

3. 員工出差回公司后,出納應及時提醒、督促報銷,5天內(nèi)必須完成報銷工作。

4. 如遇有關請客送禮需預先報請總裁確認簽字方能實施。

四. 請購管理

公司實行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財務有權拒絕請購,所有請購單必須符合公司要求,請購單必須由經(jīng)辦人簽字,部門領導審核簽字后報總裁審批,然后在財務部進行領款。具體細則如下:

1. 請購單必須填寫請購日期,請購物品清單,請購金額和請購人姓名,缺一不可。

2. 凡請購金額小于等于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字之后方可在財務部進

行審核并領款。

3. 凡請購金額大于300元人民幣的請購單,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字,待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時,交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財務部將一律拒絕付款。

4. it部門請購電腦時,必須將請購單(已完整填寫的)交至部門領導審批簽字,待部門領導審批簽字后即可在財務部進行審核并領款,但凡一次性請購電腦的數(shù)量超過3臺時,請購單待部門領導審批簽字后,必須交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時,交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的請購單,財務部將一律拒絕付款。

5. it部門請購除電腦外的其他所有物品時,必須按照《請購管理》中的第2,3條規(guī)定執(zhí)行請購流程,如違反規(guī)定,財務部將不予以付款。

五. 報銷管理 對于長期占用備用金的員工,財務部將從員工的個人收入中進行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總裁蓋章審批,違反規(guī)定財務有權拒絕報銷,所有報銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報銷票據(jù)必須由經(jīng)辦人簽字,部門領導審核簽字后報總裁審批,然后在財務部進行報銷。具體細則如下:

1. 所有粘貼在報銷單后的發(fā)票及票據(jù),每一張背面必須寫清該票據(jù)發(fā)生的具體信息(包含:日期時間,參與人員,地點,發(fā)生原因),如果未寫,財務部有權拒絕該單據(jù)的報銷。

2. 凡報銷金額小于等于300元人民幣的報銷單,必須將報銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領導審批簽字之后方

可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于300元人民幣并小于等于1000元人民幣的報銷單,必須將報銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領導審批簽字,待部門領導審批簽字后交于總裁辦審批簽字,之后方可在財務部進行審核并報銷。

凡報銷金額大于1000元人民幣的報銷單,必須將報銷單(已完整填寫,并粘貼票據(jù)的)交至部門領導審批簽字,待部門領導審批簽字后交于總裁審批蓋章(總裁外出不在公司時,交于總裁辦),未經(jīng)總裁(或總裁辦)蓋章的報銷單,財務部將一律拒絕報銷。

3. 對于審批手續(xù)不全的報銷單(未經(jīng)會計確認審核簽字,未經(jīng)部門領導確認審核簽字,未經(jīng)總裁或總裁辦審核簽字),財務部一律不予辦理。

4. 公司實行統(tǒng)一時間上報審批報銷單和報銷金額,上報審批報銷單(即財務部接收報銷單)統(tǒng)一時間為:每星期二和每星期三下午13:00以后;報銷金額統(tǒng)一報銷時間:每周四全天。

六. 處罰條例

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額50%至100%但不低于100元的處罰。

七. 本規(guī)定全體員工確認知曉并簽字,從20xx年1月30日起實施,望公司全體員工自覺遵守。

費用報銷通知 篇2

一、醫(yī)療費用報銷提交資料

1、市外轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院費用報銷

本人《醫(yī)保手冊》、發(fā)票原件、詳細費用總清單、出院證明、《轉(zhuǎn)診轉(zhuǎn)院審批表》、身份證原件及復印件、參保者本人開戶的華融湘江銀行株洲分行存折原件及復印件。

2、外地探親住院費用報銷

本人《醫(yī)保手冊》、發(fā)票原件、詳細費用總清單、出院證明、病歷復印件、身份證原件及復印件,被探親方戶口復印件、單位或社區(qū)出具的探親關系證明、參保者本人開戶的`華融湘江銀行株洲分行存折原件及復印件。

3、外地出差住院費用報銷

本人《醫(yī)保手冊》、發(fā)票原件、詳細費用總清單、出院證明、身份證原件及復印件、單位出差證明、病歷復印件、參保者本人開戶的華融湘江銀行株洲分行存折原件及復印件。

4、異地安置人員住院費用報銷

本人《醫(yī)保手冊》、發(fā)票原件、詳細費用總清單、出院證明、身份證原件及復印件、病歷復印件、參保者本人開戶的華融湘江銀行株洲分行存折原件及復印件。

5、異地安置人員特殊門診費用報銷

本人《醫(yī)保手冊》、發(fā)票原件、發(fā)票對應的門診詳細費用清單、特殊門診病歷、身份證原件及復印件、參保者本人開戶的華融湘江銀行株洲分行存折原件及復印件。

二、資料受理時間

正常工作日

三、注意事項

1、參保人需要費用結算單的,在受理日起15個工作日后執(zhí)資料登記表到市醫(yī)保處結算科前臺領取;

2、參保人如存在商業(yè)保險二次報銷等情況的,請先自行復印相關資料。

費用報銷通知 篇3

市內(nèi)出行可以選擇打車軟件打車或的士出行,以實際消費金額報銷;

湖南省內(nèi)憑汽車或火車票報銷(高鐵按照二等座票價);

湖南省外優(yōu)先考慮火車出行(高鐵按照二等座票價);校級領導因時間關系可以選擇飛機出行(標準為經(jīng)濟艙),若超出部分則由個人承當。

湖南省內(nèi)為50元/人/天;湖南省外為60元/人/天。

市內(nèi)出差不補助;

省內(nèi)出差補助為60元/人/天;

市內(nèi)原則上不提供住宿,若是會議有要求則按文件執(zhí)行;

省內(nèi)的原則上不超過150元/天,超出部分由個人自己承擔;

省外的原則上不超過180元/天,超出部分有個人自己承擔;經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的則已當?shù)厣虅湛旖菥频甑膶嶋H價格為標準(參照7天連鎖、速8或同等酒店)。

未盡事宜請?zhí)峁┮庖姾徒ㄗh。最終解釋全歸辦公室。

費用報銷通知 篇4

各部門,車間.倉庫:

為加強對費用報銷的管理,便于公司成本的核算,結合公司實際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公費等及其他費用。

1.報銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產(chǎn).辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

2.需要購買物品的部門,必須填寫《申購單》報主管領導審批,同意后由公司指定的員工購買,票據(jù)報銷時須附申購單,如有變更,及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

員工因公出差,應先做好相關行程路線安排,并填寫《出差申請單》向公司領導申請,出差歸來報銷時,必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差報銷省內(nèi)長途客運車票,如乘坐火車者,只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況,需要更換其他交通工具的,必須事先征得公司領導同意。

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金,暫領額度根據(jù)實際需要確定,并填寫《領款申請單》,由公司總經(jīng)理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

2、 備用金暫領后應及時沖帳,備用金占用時間,應在業(yè)務結束后不超過7天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)公司領導簽字同意后方可延期。

3、 對于長期占用備用金的員工,財務部將從員工的個人收入中進行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領備用金。

公司實行總經(jīng)理一支筆審批,違反規(guī)定財務有權拒絕報銷,所有報銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報

銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字,部門主管審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。然后在財務部進行報銷。

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20--100%但不低于100元的處罰。

六.本規(guī)定發(fā)文后實施,望公司員工自覺遵守。

費用報銷通知 篇5

為更加科學、合理、規(guī)范地落實企業(yè)員工福利管理制度,本著務實、高效、節(jié)約的原則,并結團公司相關管理制度要求,現(xiàn)對連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司關于員工通訊費用報銷制度做以下調(diào)整:

三、具體規(guī)定

1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;

3、公司內(nèi)部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷200元通訊費用;

5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

6、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費補貼一律取消。

四、上述通訊費用報銷按實進行,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)當月2次以上關機、

無人接聽、無法接通現(xiàn)象,即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

五、本通知自1月1日起執(zhí)行,如與前期有關制度不一致之處,一 切按本通知為準執(zhí)行。

費用報銷通知 篇6

一、適用范圍:公司中層管理人員及員工

二、執(zhí)行時間:20xx年1月1日起執(zhí)行

三、具體規(guī)定

1、公司中層管理人員(部門主管級)每人按月報銷100元通訊費用;

2、公司在外地招聘派駐東海員工取消原定的每月的通訊補貼費;

3、公司內(nèi)部負責外勤事務(負責辦理相關證照、手續(xù)、銀行按揭等)員工每人按月報銷100元通訊費用;

4、公司工程部王生瑞暫定為工程部副經(jīng)理按月報銷200元通訊費用;

5、公司專職駕駛員每人按月報銷50元通訊費用;

6、不在上述范圍內(nèi)的員工通訊費補貼一律取消。

四、上述通訊費用報銷按實進行,不得弄虛作假,如發(fā)現(xiàn)當月2次以上關機、

無人接聽、無法接通現(xiàn)象,即取消該員工當月通訊費用報銷權利。

五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行,如與前期有關制度不一致之處,一 切按本通知為準執(zhí)行。

連云港銘龍置業(yè)發(fā)展有限公司

20xx年1月

費用報銷通知 篇7

各部門,車間.倉庫:

為加強對費用報銷的管理,便于公司成本的核算,結合公司實際經(jīng)營情況特制定本規(guī)定。本規(guī)定中所稱費用是指生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公費等及其他費用。

一.報銷條件

1.報銷條件是指公司日常生產(chǎn)用輔助材料.后勤福利.差旅費.業(yè)務招待費.辦公用的電腦耗材(如打印紙、傳真紙、墨盒、硒鼓、磁盤等).辦公文具(如筆、計算器、文件夾、便箋等).生產(chǎn).辦公場所的零星維修費用和辦公過程中發(fā)生的各項雜費等。

2.需要購買物品的部門,必須填寫《申購單》報主管領導審批,同意后由公司指定的員工購買,票據(jù)報銷時須附申購單,如有變更,及時通知財務部備案。辦公用品報銷必須附物品清單。

二.出差管理

員工因公出差,應先做好相關行程路線安排,并填寫《出差申請單》向公司領導申請,出差歸來報銷時,必須有《出差申請單》附在差旅費報銷單后面方能報銷。省內(nèi)出差報銷省內(nèi)長途客運車票,如乘坐火車者,只報銷火車硬座車票;省外出差報銷火車硬臥。 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票(硬座或硬臥)報銷(超出部分由個人支付)。如遇特殊情況,需要更換其他交通工具的,必須事先征得公司領導同意。

三.備用金管理

1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動中可預先向公司暫領備用金,暫領額度根據(jù)實際需要確定,并填寫《領款申請單》,由公司總經(jīng)理審批后到財務辦理暫領手續(xù)。

2、 備用金暫領后應及時沖帳,備用金占用時間,應在業(yè)務結束后不超過7天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)公司領導簽字同意后方可延期。

3、 對于長期占用備用金的員工,財務部將從員工的個人收入中進行扣減,直到?jīng)_銷完成,在此之前不允許再暫領備用金。

四.報銷管理

公司實行總經(jīng)理一支筆審批,違反規(guī)定財務有權拒絕報銷,所有報銷票據(jù)必須符合公司要求,員工在公務中因個人原因違章的罰款單不予報銷。報

銷票據(jù)須由經(jīng)辦人簽字,部門主管審核簽字后報公司總經(jīng)理審批。然后在財務部進行報銷。

五.處罰條例

為了更好的貫徹報銷規(guī)定的實施,避免違規(guī)現(xiàn)象的出現(xiàn),使報銷人能自覺的遵守,特制定本規(guī)定。報銷人如有營私舞弊、弄虛作假行為的,一律不予報銷。對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20xx0%但不低于100元的處罰。

六.本規(guī)定發(fā)文后實施,望公司員工自覺遵守。

x有限公司

20xx.1.1

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